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老師您好,我申報5月增值稅,但是5月只是開了專票,沒有開普票,但是現(xiàn)在增值稅報不過去,提示的我給您發(fā)下,麻飯您看下是什么原因

2023-06-05 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-05 14:35

你好,截圖看一下的。

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快賬用戶9634 追問 2023-06-05 14:36

您看下提示是這樣的

您看下提示是這樣的
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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:38

哦,你未開具發(fā)票,填寫的是負數(shù)。

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快賬用戶9634 追問 2023-06-05 14:40

我啥都沒填,也是對比不通過呢

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快賬用戶9634 追問 2023-06-05 14:43

我是前面1-4月都有普票,所以都填了數(shù)字,5月沒有開,也就沒有填,但是現(xiàn)在對比不通過

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:43

你好,還是出現(xiàn)上面的提示嗎。

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快賬用戶9634 追問 2023-06-05 14:44

是的,我現(xiàn)在啥都沒填寫,還是顯示上面的提示

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:47

你看一下繼續(xù)提交,能忽略了吧。

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快賬用戶9634 追問 2023-06-05 17:00

謝謝老師,我忽略后申報成功了

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齊紅老師 解答 2023-06-05 17:03

那你就忽略就可以的,不太清楚具體的是什么原因,有這個提示。很有可能就是你之前有無票收入,然后又紅沖了,填寫了負數(shù)導致的。

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你好,截圖看一下的。
2023-06-05
同學你好 專票沒有稅?新開的專票你要填寫在專票欄
2021-04-19
你好,出現(xiàn)什么提示圖了
2021-10-10
你好,正常的25行是上一個月應補稅款,如果你們單位是正常交稅,30欄和25填寫一樣的就可以了。
2024-06-17
你好,如果季度申報的話,在七月份。
2021-06-10
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