對于公司電商從平臺提款10萬,當月未開發(fā)票,第二個月需要開發(fā)票的情況,增值稅申報應按以下步驟進行: 首先,在當月將未開票收入如實填寫在納稅申報表附表一未開票收入一欄內(nèi)。同時,主表會自動提取數(shù)據(jù)并計算稅額。 到了第二個月,當需要開發(fā)票時,需將上期已申報但未開票的收入部分,按照負數(shù)填入相應申報表的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票欄。如果本期還有其他開票部分,則需要進行沖減。 此外,未開票收入填寫負數(shù)的情況,已被列為申報比對異常情況。這種情況下,網(wǎng)上申報將無法通過,需要準備相關資料至納稅大廳進行申報。
老師,請問下我們當月是以實際出貨的確認收入,但是每個月確認的收入,要到第二個月才能開出發(fā)票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報表的金額不同了,這種情況應如何處理呢
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
老師,您好,麻煩問一下,公司是電商,從平臺提款10萬,但是當月沒開發(fā)票,第二個月又要開發(fā)票了,這種情況下,怎么申報增值稅呢
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉出進項稅,那自然災害需要轉出進項稅額嗎?
老師你好,個人代開機械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務*其他建筑服務嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應商開票要收稅點,這個稅點是另外打款,對公多少就開多少票,應付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應付賬款沖減掉的金額是被扣稅點后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務發(fā)票過來嗎?后對公再轉個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎