您好,是屬于中間要經(jīng)過工程部那邊的,咱們財務不能直接對接電網(wǎng)
我是家具城管理人員,每年負責收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當時村里會計應該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系???會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師: 如果是規(guī)模比較大的酒店,每個月電費產(chǎn)生的金額是月初5號電網(wǎng)局給單子,我想問一下這個電費的單子正常是應該工程部那邊直接每個月要,然后直接接支出單,遞交財務審核付款,還是應該財務出納直接和電網(wǎng)局對接要單子,出納寫支出單呢?
老師: 如果是規(guī)模比較大的酒店,每個月電費產(chǎn)生的金額是月初5號電網(wǎng)局給單子,我想問一下這個電費的單子正常是應該工程部那邊直接每個月要,然后直接接支出單,遞交財務審核付款,還是應該財務出納直接和電網(wǎng)局對接要單子,出納寫支出單呢?
因為我之前的酒店這些都去的時候,他已經(jīng)開業(yè)好久了,這些東西都不用辦了,然后每個月他們也都是預打款,直接出納直接預打款,但是預打款以前我們那邊預打款的話也是工程。寫這個預交費用單子是,然后我們財務審核,然后出納付款,但是我不知道就正規(guī)來講應該是怎么處理合適。
啤酒行業(yè)辦稅實訓北京市喜燕啤酒有限公司為一般納稅人,主要從事啤酒研究、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務,2021年1月發(fā)生業(yè)務如下:(1)向經(jīng)銷商銷售喜燕冰爽啤酒27664百升,收取不含稅銷售額面700萬元,收取瓶子不含稅押金138.32萬元。(2)向經(jīng)銷商銷售喜燕純鮮啤酒14820百升,收取不含稅銷售額面525萬元,收取瓶子不含稅押金148.20萬元。(3)領用自產(chǎn)喜燕冰爽啤酒49.40百升用于員工福利。(4)領用自產(chǎn)喜燕純鮮啤酒1.976百升用于市場公關贈送。(5)銷售免稅副產(chǎn)品酒糟4萬元。(啤酒1噸=988升)根據(jù)以上業(yè)務填寫申報消費稅納稅申報表。
你好,老師,請問我現(xiàn)在這家公司之前是運輸個體戶,掛車是在老板名下或者他弟弟名下,現(xiàn)在因為客戶需要專票,現(xiàn)在個體戶注銷,注冊了一個一般納稅人運輸公司,掛車也過戶到了公司名下,這個業(yè)務怎么處理呢?
老師,應收賬款有50萬是,對方欠我們錢,我們稅已經(jīng)上過了嗎
水利建設專項收入,應稅項,是含稅收入含稅不含稅收入填報
老師贍養(yǎng)父母 附加扣除,父親到60周歲,母親沒到,可以扣除一個人,父親的哈
老師,銷項內(nèi)容是工程款(不是純?nèi)斯ぃ?,租賃費可以用作這張發(fā)票的進項嗎?另外還可以開具什么內(nèi)容作為進項呢
美元賬戶上的流水,做賬匯率用那天的?
固定投資不是貨幣老師怎么做賬
老師,請問收到報社退還的評審費,要怎么入賬?之前開的專票,已經(jīng)確認了進項稅,現(xiàn)在退還的款項沖之前的科目需要去除進項稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝之前入的管理費用一其他。賬是去年入的,今年沖的話,需要調(diào)整么?
請問老師 我們是個體工商戶2025年2月剛接手,我現(xiàn)在申報2024年度的工商年報,經(jīng)營者應該是之前的經(jīng)營者名字是嗎
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額額我也是這樣理解的!
嗯嗯,理解了就好的