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?老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù),先給對(duì)方開了票,但是后來業(yè)務(wù)又沒做成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的那張發(fā)票會(huì)計(jì)沒紅沖,對(duì)方還抵扣了。這種情況應(yīng)該怎么處理啊

2025-10-28 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 16:17

你好,讓對(duì)方出局紅字信息單我們才可以沖紅的這個(gè)

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同學(xué)你好,可以直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;
2021-02-03
對(duì)應(yīng)的收入已經(jīng)多了嗎?如果是的話 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的是進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,你得給他開紅字確認(rèn)單,他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票
2025-10-23
你好 ; 原來分錄怎么掛的。發(fā)來看看 ; 你屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
2021-10-19
你好,你可以自己算一下銷項(xiàng)有多少,夠的話就可以先沖紅
2020-10-23
1.沖紅原發(fā)票: 當(dāng)您沖紅原始發(fā)票時(shí),需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)與原始發(fā)票金額相同的負(fù)數(shù)發(fā)票來抵消它。在會(huì)計(jì)分錄中,這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:銷售收入(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅增值稅) 這里的“應(yīng)收賬款”是基于假設(shè)原始發(fā)票是賒銷的。如果原始發(fā)票是現(xiàn)金銷售,那么您可能需要相應(yīng)地調(diào)整分錄。 1.調(diào)整已扣稅款: 由于稅款已經(jīng)被扣除,但現(xiàn)在您希望將其沖回,您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)與已扣稅款金額相同的調(diào)整分錄。這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅(正數(shù)金額,表示已交稅款) 貸:銀行存款/現(xiàn)金(正數(shù)金額,表示退回的稅款,如果稅款已退回) 或者?貸:其他應(yīng)收款(如果稅款尚未退回,但您預(yù)計(jì)會(huì)收到退款) 如果稅款已經(jīng)退回并收到現(xiàn)金,您應(yīng)該將其記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預(yù)計(jì)會(huì)收到退款,您可以將其記入“其他應(yīng)收款”賬戶。 1.確保賬面對(duì)齊: 完成上述分錄后,您應(yīng)該檢查您的賬面余額和國(guó)稅系統(tǒng)的記錄是否一致
2024-05-20
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