你好,填寫你的負(fù)數(shù)銷售額 你申報(bào)的時(shí)候試一下吧,你看下你的負(fù)數(shù)能保存申報(bào)了吧 不能的話,就得去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
提供勞務(wù)收入比如預(yù)收1000萬完工了百分之五十,會(huì)計(jì)法上確認(rèn)1000的主營業(yè)務(wù)收入,而稅法上是確認(rèn)500萬的主營業(yè)務(wù)收入,申報(bào)的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入調(diào)減100萬,這個(gè)增值稅需要調(diào)減嗎?主營業(yè)務(wù)成本需要調(diào)減嗎,申報(bào)時(shí)其他需要調(diào)整嗎?后面如果百分百完成了,會(huì)計(jì)確認(rèn)400萬收入,而稅法上是完成了剩余百分之五十,就是500萬,是不是申報(bào)時(shí)又需要調(diào)增100萬?
老師您好,房地產(chǎn)企業(yè)營業(yè)稅時(shí)期收的款和增值稅時(shí)期收的款確認(rèn)增值稅收入是否需要分別確認(rèn)
企業(yè)之前的營業(yè)收入確認(rèn)多了,本期需要沖成正確,營業(yè)收入是負(fù)值,請問怎么報(bào)增值稅?
工地上賣廢鋼筋計(jì)其他業(yè)務(wù)收入,請問成本之前購買的時(shí)候已計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在變賣的時(shí)候確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本要確認(rèn)嗎
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入是按營業(yè)收入嗎,營業(yè)收入包含了購買商品的成本,這個(gè)成本也要交增值稅嗎
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報(bào)銷,該費(fèi)用怎么做賬?
請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個(gè)利潤表,邏輯是一個(gè)月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實(shí)際支付出去的錢(包含工資運(yùn)費(fèi)啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個(gè)表能對嗎
非營利組織的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收入需要報(bào)印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務(wù),公司會(huì)開展新業(yè)務(wù),為什么感覺做個(gè)財(cái)務(wù)這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅(jiān)持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計(jì)提了一筆費(fèi)用,2024年1月紅沖了這筆費(fèi)用。2024年匯算清繳,這筆費(fèi)用涉及的會(huì)計(jì)科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起???
請問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們在平臺(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
負(fù)數(shù)申報(bào)對附加稅有什么影響嗎
會(huì)沖會(huì)以前多交的附加稅嗎
你多交了增值稅,附加稅跟著多交,你的增值稅,以后允許抵扣,附加稅也跟著抵扣。
請問您有具體填列的樣表嗎?
或是其他相關(guān)的資料?
有個(gè)之前 但是沒有截圖主表
謝謝老師
不用客氣,你先填寫試一下的,你不會(huì)的話你再截圖