您好,一般開票的時候確認收入就行了

您好老師 我想再咨詢個問題 我們的賬務處理現(xiàn)在是 12月底去加油站開出來油票 入12月成本 并認證進項 1月給客戶對完12月的帳后開票給客戶做收入憑證 然后同時確認司機成本 是不是應該在12月先暫估收入及成本 然后1月開票后進行沖減呢?
老師,我們公司收款是用二維碼,客戶掃碼,但是當天開出發(fā)票,第二天銀行才到賬。如果遇上月底最后一天,如果確認收入的話,借方記什么
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶還沒有驗收入庫(一般發(fā)生在每個月的最后一天開的發(fā)票),怎么做賬務處理?假設(shè)必須等對方驗收才能入賬?做遞延收入的話,怎么進行賬務處理?
老師,4月發(fā)出貨物后,客戶30天賬期進行對賬,6月開票給對方,收入什么時候確認,年底最后一個月是否要做什么。
你好老師,請問下經(jīng)營酒類的小規(guī)模納稅人,本月有銷售,但是沒有開發(fā)票,我做賬的時候需要確認收入嗎?如果本月確認收入,后期如果給對方開發(fā)票,我怎么處理呢
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務局提醒數(shù)學1到10月份增值稅稅負率0.8%。稅負低讓補交達到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應附加稅。要11月才能勾選認證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應交稅費-應交增值稅進項稅額,改成應交稅費-待認證進項稅額,然后直到11月份勾選了再待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報道看看都分享了什么[微笑]
債務重組存在稅會差異嗎
債務重組有稅會差異嗎
老師 我們在國外開的店鋪 給國外運輸?shù)呢浧?國外店鋪售賣后是需要給國內(nèi)回貨款的(回的是售賣的) 還有國外掙的錢也需要回到國內(nèi)給老板 但是利潤為啥償還不完 錢去哪里了
老師,我公司是電商公司,我公司的業(yè)務流程如下 1. 采購商品進云倉后云倉系統(tǒng)會通知旺店通增加庫存。 2. 電商平臺賣出商品后訂單先到旺店通,旺店通再通知云倉發(fā)貨,云倉發(fā)貨后又會告訴旺店通扣減庫存。 3. 如果買家退貨。買家發(fā)起退貨,平臺推到旺店通的是售后單,這時旺店通并不推單到云倉,云倉收到退的貨后再推單到旺店通。 現(xiàn)在存貨對不上,按照這個流程,存貨對不上的問題最有可能出在哪里?
如何這樣就會影響財務準則權(quán)責發(fā)生制,當月發(fā)出貨物后要等2個月以后確認收入。有沒有什么好的處理方法,賬務收入與稅務收入一致性
一般沒有,一般實際都只是這么做的