你好,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額必須是一致的,你現(xiàn)在不能做的連收入的,你必須全部做收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,你的增值稅也需要申報,如果你不申報的話,增值稅比對不通過。

老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對方,也沒有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務,想做退款處理,但不是退回對方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,一般納稅人銷售手機的,前面客戶沒有要求開發(fā)票,公司已確認未開發(fā)票收入并入賬,但兩個月后客戶要求補開發(fā)票,要怎么進行賬務處理呢
我司是小規(guī)模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發(fā)票,但是會計沒入賬。現(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
我司是小規(guī)模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發(fā)票,但是會計沒入賬?,F(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶那邊因為時間差異還沒有驗收(一般發(fā)生在每個月的最后一天開出的發(fā)票),怎么做賬務處理?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
選項A,不是不影響損益嗎?