您好,組價(jià)/(1-消費(fèi)稅稅率)算出的消費(fèi)稅 這個(gè)不會(huì)有的,這是計(jì)算出來(lái)消費(fèi)稅和增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)了,要 乘消費(fèi)稅稅率才能計(jì)算出消費(fèi)稅的
老師,某公司外購(gòu)高檔化妝品加工后再賣出的話,什么時(shí)候交消費(fèi)稅呢?怎么算消費(fèi)稅呢?不太理解這個(gè)算法。(第三題)
某外貿(mào)公司(增值稅一般納稅人,具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))2021 年1 月從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款25萬(wàn)元,增值稅3.25萬(wàn)元,支付購(gòu)買高檔化妝品的運(yùn)輸費(fèi)用3萬(wàn)元,當(dāng)月該批高檔化妝品全部出口取得銷售收入35萬(wàn)元。該批高檔化妝品增值稅退稅率為13% ,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% ,計(jì)算該外貿(mào)公司出口高檔化妝品應(yīng)退的增值 稅和消費(fèi)稅合計(jì)金額。 老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題目里的運(yùn)費(fèi)是否是價(jià)外費(fèi)用呢,這里的運(yùn)費(fèi)是否需要交增值稅和消費(fèi)稅呢??jī)r(jià)外費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)該如何界定呢?
委托加工消費(fèi)稅的問(wèn)題。 計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格的時(shí)候 (原材料價(jià)款+加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅率) ,如果有運(yùn)雜費(fèi)是不是要一起計(jì)算組價(jià)。 老師你就說(shuō)是或者不是就行了。
老師請(qǐng)教下,題目2我們的車輛購(gòu)置稅是不用反算消費(fèi)稅是不是!因?yàn)榘讼M(fèi)稅也是車輛購(gòu)置稅的計(jì)稅基礎(chǔ)!只有組價(jià)時(shí)(買價(jià)+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn))(1+20%)÷(1—消費(fèi)稅)為他的計(jì)稅基礎(chǔ)這時(shí)候反算就包含了消費(fèi)稅是么? 然后這個(gè)和增值稅是一樣的
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,怎么有的消費(fèi)稅算稅的時(shí)候組價(jià)/(1-消費(fèi)稅稅率)算出的消費(fèi)稅,有的要在這個(gè)基礎(chǔ)上再*消費(fèi)稅稅率,我做題這兩種都遇到了,一個(gè)是白酒,一個(gè)是高檔化妝品,
老師好,外貿(mào)公司出口產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)是0稅率發(fā)票,是否影響退稅
各位老師,大家好,我們公司承包了一點(diǎn)活,要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,人家是發(fā)包方,我們是承包方,然后需要簽勞務(wù)合同,他們會(huì)計(jì)不說(shuō)內(nèi)容,說(shuō)是讓我們自己填。那么請(qǐng)教老師,這個(gè)改怎么處理呢
我這邊昨天給A 開(kāi)了300w發(fā)票,但是我今天把這個(gè)發(fā)票作廢了 但是我沒(méi)告訴A 電子票作廢了,他依舊先把款打給我了 6月份我重新開(kāi)300w發(fā)票給A,有問(wèn)題嘛
老師,中午好,我們是一般納稅人公司,成立時(shí)注冊(cè)資本是100萬(wàn),2年了,現(xiàn)在的實(shí)收資本達(dá)到88萬(wàn)了,不到5年都超過(guò)100萬(wàn)了,到時(shí)要不要增資呢?
老師您好!關(guān)于進(jìn)料加工手冊(cè)的問(wèn)題,1、現(xiàn)在實(shí)用新實(shí)耗法,只有第一本手冊(cè)才需要到電子稅務(wù)局備案,外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都是這樣?2、第一本手冊(cè)備案操作在哪里?如何查看到企業(yè)原來(lái)備案過(guò)的手冊(cè)?3、調(diào)整備案怎么調(diào)整?
老師,前財(cái)務(wù)不來(lái)交接,還有一筆貨款也沒(méi)有退給我們,現(xiàn)在溝通無(wú)果,有什么方式能解決???那一筆貨款五千多塊錢,沒(méi)有退給我們,也沒(méi)有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開(kāi)的專票能作廢嗎,有沒(méi)有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開(kāi) 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?