某公司外購(gòu)高檔化妝品加工后再賣(mài)出的話,再次出售時(shí)交消費(fèi)稅,只有用于連續(xù)加工部分才能抵減消費(fèi)稅,故只有購(gòu)進(jìn)的60%,才能抵減
【分錄題】福喜公司(一般納稅人)委托有福公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。 ?。?)福喜公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。 (2)福喜公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,稅率為9%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄如下: ?。?)福喜公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄如下: (4)福喜公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(分別做出兩種情況下的分錄:①高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售;②高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工) ?。?)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)。(分別做出兩種情況下的分錄:①高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售;②高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工) 老師這個(gè)第五問(wèn)第二種情況怎么做啊
三、計(jì)算問(wèn)答題 某市具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2020年2月進(jìn)口一批高檔化妝品,成交價(jià)格為100萬(wàn)元(折合人民幣,下同),支付境外技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元。運(yùn)抵我國(guó)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)保費(fèi)無(wú)法確定,海關(guān)按同類(lèi)貨物同期運(yùn)輸費(fèi)估定運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元。繳納進(jìn)口稅金后海關(guān)放行,甲企業(yè)將此批高檔化妝品從海關(guān)運(yùn)往企業(yè),支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。當(dāng)月將此批高檔化妝品的80%銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售額232萬(wàn)元;將剩余的20%無(wú)償贈(zèng)送客戶。 已知:該批高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為15%;本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)實(shí)際應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加合計(jì)。內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)增值稅=232÷80%÷(1+13%)×13%-18.52-1×9%=14.75(萬(wàn)元) 這樣算對(duì)么?
老師,某公司外購(gòu)高檔化妝品加工后再賣(mài)出的話,什么時(shí)候交消費(fèi)稅呢?怎么算消費(fèi)稅呢?不太理解這個(gè)算法。(第三題)
老師,我想問(wèn)一下銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話,講義里面的話是含稅售價(jià),加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時(shí)候它就變成減了呢?有點(diǎn)不太明白。希望老師給講講。 另外有個(gè)問(wèn)題就是圖三這個(gè),消費(fèi)稅稅額是怎么推算出來(lái)的捏?
A公司(一般納稅人)委托B公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。請(qǐng)做出以下業(yè)務(wù)中,A公司的賬務(wù)處理。 ?。?)A公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。 ?。?)A公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,稅率為9%。 ?。?)A公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。 ?。?)A公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元, ①如果該批高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 ②如果高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 (5)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)。 ?、偃绻邫n化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 ?、谌绻邫n化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 老師第五小問(wèn)怎么做誒
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問(wèn)生病員工的慰問(wèn)金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤(pán)盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒(méi)有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開(kāi)報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開(kāi)報(bào)關(guān)是指什么?