同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
老師,我們是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,當(dāng)月提供的勞務(wù)對(duì)方公司幾個(gè)月后才能核算出給我們多少錢,核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對(duì)方開票,像這種情況該怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,當(dāng)月提供的勞務(wù)對(duì)方公司幾個(gè)月后才能核算出給我們多少錢的勞務(wù)費(fèi),,核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對(duì)方開票,像這種情況該怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是一家小規(guī)模加油站管理服務(wù)公司,當(dāng)月提供的勞務(wù)對(duì)方公司幾個(gè)月后才能根據(jù)賣油升數(shù)核算出給我們多少錢的勞務(wù)費(fèi),,核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對(duì)方開票,像這種情況該怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)月貨發(fā)出去了,對(duì)方錢沒付,發(fā)票我們沒開,下個(gè)月款進(jìn)來了,發(fā)票開出去,這兩個(gè)月的賬怎么做呢
老師,公司的管理費(fèi)用對(duì)于發(fā)票下個(gè)月才能開出來,這種情況我們公司怎么做賬,錢是這個(gè)月付出去的
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
費(fèi)用當(dāng)月沒開出的發(fā)票,都可以放到其他應(yīng)付賬款科目嗎
你好,可以的, 沒問題?????
可是我們已經(jīng)付款了,貸方不應(yīng)該是銀行存款嗎
是的沒錯(cuò), 是這樣的付款了的貸方是銀行存款
可是你上面說的是其他應(yīng)付款
同學(xué)您好,通用的模板是這樣的,這個(gè)不知你算哪個(gè)月的費(fèi)用,付幾個(gè)月的錢,拆分計(jì)提費(fèi)用, 付款,收票,各做一個(gè)都是要可以套用的借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
有實(shí)操工作體會(huì)后你會(huì)明白分開每一步做更合理,便于軟件按流程處理