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老師,公司的管理費(fèi)用對(duì)于發(fā)票下個(gè)月才能開出來,這種情況我們公司怎么做賬,錢是這個(gè)月付出去的

2023-06-02 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-02 18:27

同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等

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快賬用戶2432 追問 2023-06-02 18:33

費(fèi)用當(dāng)月沒開出的發(fā)票,都可以放到其他應(yīng)付賬款科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-02 18:46

你好,可以的, 沒問題?????

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快賬用戶2432 追問 2023-06-02 22:19

可是我們已經(jīng)付款了,貸方不應(yīng)該是銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-02 22:31

是的沒錯(cuò), 是這樣的付款了的貸方是銀行存款

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快賬用戶2432 追問 2023-06-02 22:35

可是你上面說的是其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-06-02 22:41

同學(xué)您好,通用的模板是這樣的,這個(gè)不知你算哪個(gè)月的費(fèi)用,付幾個(gè)月的錢,拆分計(jì)提費(fèi)用, 付款,收票,各做一個(gè)都是要可以套用的借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-06-02 22:43

有實(shí)操工作體會(huì)后你會(huì)明白分開每一步做更合理,便于軟件按流程處理

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同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
2023-06-02
您好,可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制做暫估收入,也可以在開票時(shí)間確認(rèn)收入
2020-12-24
您好 按實(shí)際發(fā)生支出先歸集成本費(fèi)用,
2020-12-24
您好。 可以暫估成本的。發(fā)票過來的時(shí)候在沖銷之前暫估的成本。 借:營業(yè)成本 貸:應(yīng)付賬款—**公司
2020-12-23
你在沒核算 出準(zhǔn)確 數(shù)據(jù)前,你可以暫估入賬,后面有差異再做調(diào)整。
2021-01-16
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