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老師,我們是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,當(dāng)月提供的勞務(wù)對方公司幾個月后才能核算出給我們多少錢的勞務(wù)費,,核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對方開票,像這種情況該怎么做賬務(wù)處理

2020-12-23 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-24 04:28

您好 按實際發(fā)生支出先歸集成本費用,

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齊紅老師 解答 2020-12-24 04:31

您好 正常你們應(yīng)該有合同金額的 服務(wù)比如可以按完工百分比確認成本和收入

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快賬用戶5022 追問 2020-12-24 07:58

老師,按百分比確認了收入,增值稅申報表怎么填?后期開了票又怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-12-24 08:00

你好 按實際銷售額填寫無票收入里? 開發(fā)票時無票收入填寫負數(shù)??

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快賬用戶5022 追問 2020-12-24 08:03

這個填寫負數(shù)得到大廳填寫吧

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齊紅老師 解答 2020-12-24 08:04

你好 對的 自己申報不能通過? 這個填寫負數(shù)得到大廳填寫申報

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您好 按實際發(fā)生支出先歸集成本費用,
2020-12-24
您好,可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制做暫估收入,也可以在開票時間確認收入
2020-12-24
你在沒核算 出準確 數(shù)據(jù)前,你可以暫估入賬,后面有差異再做調(diào)整。
2021-01-16
您好。 可以暫估成本的。發(fā)票過來的時候在沖銷之前暫估的成本。 借:營業(yè)成本 貸:應(yīng)付賬款—**公司
2020-12-23
開票后確認收入,應(yīng)交增值稅等
2020-12-25
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