你好,您是一般納稅人,用于生產經營的,可以抵扣。
老師,我們買汽車,貸款按揭方式采購的,汽車貿易公司收了一筆按揭貸款綜合管理費6200元,我們要求汽貿公司跟我們開具專票,并且可以抵扣進項嗎?
老師我們商貿企業(yè),抵扣聯(lián)是住宿費可以抵扣嗎?分錄怎么做呀!
老師 我們購買了摩托艇可以抵扣嗎 我們是貿易企業(yè)
老師,我們是貿易企業(yè),我們進項稅抵扣需要按開出去的銷項抵扣進項嗎,還是進項多我就可以自行抵扣,不用考慮銷項
我們企業(yè)購進了一批活牛,對方開的是免稅的普通發(fā)票,我們是一般的貿易公司,進項稅可以計算抵扣嗎?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
不是 我們是轉賣
您好,您。那您問抵扣是抵扣增值稅嗎?還是什么?
增值稅 可不可以抵扣
你好,您銷售的不存在進項抵扣,是您取得進項發(fā)票才能抵扣。您銷售的是屬于銷項。是可以用取得的進項發(fā)票,可以抵扣。
不是 銷售 是 我們買
買來以后再賣出去
采購進來的進項可以抵扣的。需要專用發(fā)票才能抵扣。
我記得之前有個規(guī)定 兩車一艇不允許抵扣 是怎么回事呢
你好,那是過去式了,現(xiàn)在沒有這個規(guī)定。
現(xiàn)在不能抵扣的,只有財稅二零一六三十六號文件列舉的那幾項。沒有列舉的都可以抵扣。