您好,可以的,這樣沒(méi)問(wèn)題
老師,建內(nèi)賬,往來(lái)與一個(gè)公司既有應(yīng)收,又有預(yù)收可能還有應(yīng)付,是分別掛在應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,還有應(yīng)付賬款下面分別建一個(gè)這個(gè)公司的二級(jí)明細(xì)科目,還是應(yīng)收和預(yù)收用一個(gè)科目,應(yīng)付和預(yù)付用一個(gè),那樣建賬方便,清楚?
老師,請(qǐng)問(wèn)可以銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)往來(lái)科目。公司其他費(fèi)用借款員工等都用(其他應(yīng)付其他應(yīng)收)科目。業(yè)務(wù)和其他分開(kāi)可以嗎?還是銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付),其他費(fèi)用借款員工等掛(其他應(yīng)收其他應(yīng)付)。預(yù)收預(yù)付科目所有業(yè)務(wù)都要掛?
你好,應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付,無(wú)論中間過(guò)程怎么計(jì)入會(huì)計(jì)科目,在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候這些科目都要進(jìn)行重分類,按照重分類后金額填入相關(guān)科目? (在實(shí)際操作時(shí)候,同一個(gè)客戶為了方便查賬,經(jīng)常只設(shè)置應(yīng)收賬款科目,所以預(yù)收的款就在應(yīng)收的貸方)
同一家同樣金額的往來(lái)會(huì)計(jì)分別掛了應(yīng)收和應(yīng)付,造成兩個(gè)科目下都有相同余額,可以科目調(diào)整對(duì)沖嗎
公司往來(lái)科目用的預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,可以調(diào)成應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款嗎
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請(qǐng)教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開(kāi)普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開(kāi)票對(duì)吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開(kāi)票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開(kāi)票還是分開(kāi)開(kāi)票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開(kāi)普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營(yíng)用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開(kāi)不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
資產(chǎn)負(fù)債表的往來(lái)采用重分類處理影響通過(guò)報(bào)表看“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”的準(zhǔn)確總余額嗎?
是的,看這兩個(gè)的余額數(shù)字
有的老師說(shuō)到了季來(lái)和年度財(cái)報(bào)的時(shí)候還要調(diào)整到具體對(duì)應(yīng)科目下,請(qǐng)問(wèn)為什么到了季末和年末還要?如果要調(diào),怎么調(diào)?調(diào)哪些科目余額?
這個(gè)可以不用調(diào),同一個(gè)公司可以對(duì)沖的
如果不是同一公司往來(lái),哪些往來(lái)到了季末和年末怎么調(diào)?
不是同一個(gè)公司,你按不同的科目核算,二級(jí)明細(xì)也是寫(xiě)不同的公司,不會(huì)有這些了
那為什么那么老師講到了季末和年末財(cái)報(bào)要做相應(yīng)調(diào)整?
不同的公司,不需要調(diào)整,收到錢(qián)直接沖賬
你沒(méi)明白我問(wèn)的以上兩問(wèn)?
你是指重分類的要做調(diào)整,是吧
時(shí),請(qǐng)問(wèn)重分類調(diào)整怎么做?
比如應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),你調(diào)到預(yù)收賬款的借方就可以了
每到季末和年末我對(duì)每一戶客戶的負(fù)數(shù)余額,手動(dòng)的調(diào)到對(duì)應(yīng)賬戶里嗎?
是的,就是你說(shuō)的這個(gè)意思