 
                            借應(yīng)付賬款C公司,貸銀行存款9萬 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款1800 借庫存商品 財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款67512。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(全部)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(加急謝)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(全部)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)以銀行存款支付C公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估價(jià)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,廠部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
 
                老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國(guó)家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國(guó)家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師,公司財(cái)務(wù)人員用對(duì)公賬戶的公款給對(duì)方轉(zhuǎn)賬,被詐騙了,公司研究后決定個(gè)人承擔(dān)50%的責(zé)任,公司承擔(dān)50%,這個(gè)怎么做賬?
土石方合同 不是建筑房屋不是修建道路 就是平場(chǎng)地 這個(gè)揚(yáng)塵稅的施工面積取合同里面的哪個(gè)數(shù)
你好,我們小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭亲錾r配送的,所以老板經(jīng)常1萬的借支用來采購物資,我這個(gè)賬務(wù)怎么處理,然后采購單每天也會(huì)交給我入庫,我這個(gè)賬務(wù)怎么處理
支付的招聘費(fèi)每月都有在攤銷,可能消耗不了需要對(duì)方退回來了,這筆錢在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷還是明年退回再?zèng)_紅已攤銷的費(fèi)用
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬


借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估。
借制造費(fèi)用工資4萬, 生產(chǎn)成本工資16萬, 管理費(fèi)用工資5萬, 在建工程工資1萬, 貸應(yīng)付職工薪酬工資