你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購(gòu)入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開(kāi)出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購(gòu)入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開(kāi)出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購(gòu)入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無(wú)法支付。(10)月末,向乙公司購(gòu)入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購(gòu)入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開(kāi)出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購(gòu)入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無(wú)法支付。(10)月末,向乙公司購(gòu)入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(全部)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購(gòu)入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開(kāi)出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購(gòu)入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無(wú)法支付。(10)月末,向乙公司購(gòu)入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(加急謝)
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購(gòu)入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開(kāi)出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購(gòu)入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無(wú)法支付。(10)月末,向乙公司購(gòu)入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(全部)
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,