你好 內(nèi)賬這樣處理可以?
老師,我們公司是給醫(yī)院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫(yī)院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們給配送商發(fā)了100件產(chǎn)品,但是醫(yī)院當月只用了50件,我們是按照醫(yī)院的使用數(shù)量來開出庫單和發(fā)票,剩下的醫(yī)院再陸續(xù)使用,那我們內(nèi)賬中確認收入的話是按照發(fā)給配送商的100件確認,還是按照醫(yī)院的使用數(shù)量確認。
我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們會根據(jù)醫(yī)院的計劃把貨送到醫(yī)院,但是醫(yī)院會根據(jù)使用明細來讓我們開出庫單和發(fā)票,內(nèi)賬中是根據(jù)計劃發(fā)出的商品確認收入還是根據(jù)醫(yī)院的實際使用數(shù)量來確認收入
老師,我們公司是給醫(yī)院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫(yī)院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們給配送商發(fā)了100件產(chǎn)品,但是醫(yī)院當月只用了50件,我們是按照醫(yī)院的使用數(shù)量來開出庫單和發(fā)票,剩下的醫(yī)院再陸續(xù)使用,那我們內(nèi)賬中確認收入的話是按照發(fā)給配送商的100件確認,還是按照醫(yī)院的使用數(shù)量確認。
老師,我們公司是給醫(yī)院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫(yī)院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們通過配送商發(fā)了100件產(chǎn)品到醫(yī)院,但是醫(yī)院當月只用了50件,我們是按照醫(yī)院的使用數(shù)量來開出庫單和發(fā)票,剩下的醫(yī)院再陸續(xù)使用,那我們內(nèi)賬中確認收入的話是按照發(fā)給配送商的100件確認,還是按照醫(yī)院的使用數(shù)量確認。
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
是根據(jù)什么來確認收入?
如果您知道這個不能退回來,都能用,你就按發(fā)出的確認收入就行。