你好,在附表一里面填寫的可以扣除分包。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前不是說小規(guī)模企業(yè)沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報的時候提示這個,是可以直接確認申報嗎?還是填寫有錯誤
老師,建筑行業(yè),一般納稅人,以下幾種情況分別請教一下 1/一般計稅情況下,預繳稅款時,取得分包發(fā)票,無論是專票還是普票,都可以按扣除分包款金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表還能不能再填寫這個分包款金額?兩個問題哦。 2/簡易計稅情況預繳,無論取得專票還是普票的分包發(fā)票,都可以扣除分包金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表可不可以填寫這個分包金額?兩個問題哦
之前在一家小規(guī)模建筑裝飾裝修公司做的時候,老板想融資,自己聯(lián)系了平安銀行,銀行的人來公司讓財務登錄企業(yè)稅務申報系統(tǒng)直接查看稅收情況和已報送的報表,那個申報系統(tǒng)里可以看到很多銀行都是直接從那里申請貸款的,想問一下各位有做過融資經(jīng)驗的老師們,如果建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)需要融資貸款,是不是現(xiàn)在不能編制報表,而是直接進入申報系統(tǒng)直接找哪家銀行申請貸款了?
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務異地增值稅預繳申報好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導致又扣了1次重復的稅額,現(xiàn)在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
小規(guī)模納稅申報表就有兩個,一個是申報表,一個是附稅表,您說的應該是主表,填寫在哪里呢?我需要知道的是這個?
這個就叫附表一 四個表
知道了老師,我看是的第一季度的申報表,當時沒做這個申報,所以忘記有這張表了,
不用客氣,工作愉快。