您好。針對(duì)以上問(wèn)題回答如下: 1.一般計(jì)稅情況下,預(yù)繳稅款時(shí),取得分包發(fā)票,無(wú)論是專票還是普票,都可以按扣除分包款金額預(yù)繳。在次月做納稅申報(bào)時(shí)扣除附表應(yīng)該在申報(bào)表中填寫這個(gè)分包款金額。 根據(jù)稅務(wù)總局2019年第31號(hào)公告的規(guī)定:七、關(guān)于建筑服務(wù)分包款差額扣除:納稅人提供建筑服務(wù),按照規(guī)定允許從其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款,是指支付給分包方的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。因此在預(yù)繳時(shí),扣除的分包款與是否是專用發(fā)票還是普通發(fā)票無(wú)關(guān)。 次月在總部機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí),如預(yù)繳時(shí)有扣除分包款,應(yīng)該在增值稅附表三中據(jù)實(shí)填列。 2.簡(jiǎn)易計(jì)稅情況預(yù)繳,無(wú)論取得專票還是普票的分包發(fā)票,都可以扣除分包金額預(yù)繳,在次月做納稅申報(bào)時(shí)扣除附表應(yīng)該填寫這個(gè)分包金額。理由同一般計(jì)稅情況。
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅情況,扣除的分包金額同時(shí)要在附表一填列