你好可以的 可以這么做的
老師,老師您好!咨詢一下您就是我去年12月有筆款忘記入進(jìn)去了(增值稅等都去年已繳)在今年12月又紅沖,再開(kāi)了一筆正確的。你幫忙看看我這分錄,就按我這樣入出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是我今年預(yù)收款(也就是我的收入)還是72352.38元,我這個(gè)月補(bǔ)入的預(yù)收款(去年已經(jīng)申報(bào))今年收入已經(jīng)是72352.38-這次紅沖的19047.62才對(duì)。我不知道怎么入了,有點(diǎn)迷糊!請(qǐng)教一下老師
老師:請(qǐng)問(wèn)一下21年12月份開(kāi)出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票上要如何處理。我直接開(kāi)了一張負(fù)8351過(guò)去可以么 同學(xué)你好這個(gè)先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒(méi)有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
老師今年帳要怎么做,2021年12月份開(kāi)了一年2022年的發(fā)票,去年軟件帳沒(méi)有做收入,做的我拍照片這張憑證,但是2021年的企業(yè)所得稅和年度財(cái)務(wù)報(bào)表又增加了開(kāi)票收入和增加了成本,我今年帳要怎么做,我才來(lái)公司,今年應(yīng)收帳款收到這么多錢(qián),剛好沖掉,但預(yù)收帳款在貸方怎么沖掉
去年2月份作有預(yù)收款500元,去年4月份時(shí)收到發(fā)票應(yīng)收款是2500元,這個(gè)要如何沖掉預(yù)收的500元呢,去年忘記沖了,放在今年再?zèng)_數(shù),可以嗎?
老師想問(wèn)下,之前因?yàn)槿鄙龠M(jìn)項(xiàng),去年2月在沒(méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票時(shí),在3月就認(rèn)證了這些發(fā)票,該發(fā)票當(dāng)時(shí)賬上也忘記做賬了,今年八月份我們收到了這部分發(fā)票,賬上做來(lái)票沖暫估,需要體現(xiàn)稅額嗎,收的是專票
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書(shū)是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國(guó)內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國(guó)內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬(wàn),那為什么收到購(gòu)入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門(mén)做視頻拍攝的,客戶要開(kāi)專票,我是按照1%開(kāi)還是按照3%開(kāi)專票啦?