同學你好 不結(jié)轉(zhuǎn)成本就不用暫估
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,如果說這個月取得進項發(fā)票,明細是商品A,但是商品A這個月沒有銷售出去,我做賬的時候做到了庫存商品里,報稅的時候我也能認證抵扣的是吧
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師如果5月份賣出一個商品,有關(guān)這個商品沒有庫存,也沒有與供應商簽訂合同也沒有拿到相關(guān)發(fā)票,這個確認收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,有關(guān)這個商品也不可以去暫估庫存吧
沒有預收怎么重分類只有應收應付
你好兩個人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬而他又轉(zhuǎn)我8萬流水帳是多少?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設施配套費,需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標簽 計入什么明細科目呀
老板出差回來消費40多萬,沒有明細,只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學設備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
確認了收入是可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,賣的商品
同學你好 收入和成本對應的
需要當月確認當月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學你好 對的 是這樣的哦