你好,您是給員工做綜合所得匯算清繳退稅嗎?
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè),必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》,這個(gè)金額我可不以填0,不用系統(tǒng)自己帶出來的數(shù),意思是可以放棄享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?如果享受的話,都會有退稅的。
老師,我們前面一個(gè)會計(jì)離職了,現(xiàn)在稅務(wù)通知說是2020年匯算清繳申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表成本一欄數(shù)據(jù)差距很大,專管員讓調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)閰R算清繳交了稅,但是我看了一下,賬里面好多白條,而且就算把財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳調(diào)一致,也不能保證金三系統(tǒng)會不會提示財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表一致,現(xiàn)在該怎么調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,有兩個(gè)公司在個(gè)稅系統(tǒng)給申報(bào)工資,截止11月的申報(bào)數(shù)據(jù),A公司應(yīng)納稅所得額3000多,B公司應(yīng)納稅所得額130000多,那么申報(bào)12月的工資時(shí),這兩個(gè)公司的應(yīng)納稅所得額加起來一定不能超144000了,才能稅率不提高一個(gè)檔是嗎?個(gè)稅匯算是不是把所有公司申報(bào)的工資薪金的應(yīng)納稅所得額加起來?
老師,有家公司申請退企業(yè)所得稅400多,可個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和匯算清繳工資數(shù)據(jù)不一致,這樣能退下來嗎?會不會出稽查通知書的?
老師,會計(jì)在算領(lǐng)導(dǎo)工資時(shí),工資表上要扣個(gè)稅,工資表上累計(jì)扣除和專項(xiàng)扣除的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,我今天查她個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時(shí)候錢在公司直接打領(lǐng)導(dǎo),我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報(bào)系統(tǒng)里面一致,再說她說的個(gè)稅有匯算清繳,但申報(bào)系統(tǒng)里面壓根沒申報(bào)怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
請問之前已經(jīng)預(yù)付了保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請問預(yù)付和收到發(fā)票分別如何做會計(jì)分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版啊?5月份要申報(bào)匯算清繳,不會填報(bào)
小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買房,記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤 30萬 貸:銀行存款
我和三個(gè)人合伙做生意,注冊資金10萬,我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬,丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價(jià)30萬)沒有過戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話,如果申請破產(chǎn),只能按注冊資金10萬進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳,我作為法人,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求
老師你好,咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進(jìn)項(xiàng) 怎么入賬處理?謝謝
老師好,租賃合同10年,年租金100萬一年,付了50萬,這個(gè)房租攤銷應(yīng)該怎么做 金額是多少
交易性金融資產(chǎn)包含的利息,分錄怎么做
你好老師,麻煩問一下經(jīng)營租賃個(gè)人所得稅稅率是多少?
如果想在第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之前買房子是最晚什么時(shí)間過戶到小規(guī)模企業(yè)
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
是企業(yè)所得稅退稅
您好,如果您給員工申報(bào)的個(gè)稅。有虛假,那稅務(wù)局會查您的,會讓您補(bǔ)交稅款等。
那數(shù)據(jù)對不上,有很大的出入,怎么辦?
數(shù)據(jù)對不上
您好,您檢查一下申報(bào)有錯(cuò)誤的,可以更正申報(bào)。員工要是做完匯算清繳了,那你要去大廳更正了。