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老師好,我有一張電子普票因開錯備注要作廢,但因開票盤壞,我重新領(lǐng)盤,盤沒有這張發(fā)票信息,直接手工錄入,但因我馬虎把金額讀書-600開成-800。這樣該怎么處理

2023-05-31 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-31 14:34

你好!普通發(fā)票沒關(guān)系。你開一個800的藍(lán)字發(fā)票 然后再去開-600的

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快賬用戶3927 追問 2023-05-31 14:37

老師,備注有對應(yīng)的發(fā)票號碼也沒關(guān)系嗎

老師,備注有對應(yīng)的發(fā)票號碼也沒關(guān)系嗎
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齊紅老師 解答 2023-05-31 14:44

你好,這個對應(yīng)的發(fā)票號碼的數(shù)據(jù)跟你之前的那個不一樣嗎?

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快賬用戶3927 追問 2023-05-31 14:45

老師,對應(yīng)號碼作廢了,但金額對應(yīng)不上

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齊紅老師 解答 2023-05-31 14:49

你好,普通發(fā)票正常是沒什么關(guān)系的。

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你好!普通發(fā)票沒關(guān)系。你開一個800的藍(lán)字發(fā)票 然后再去開-600的
2023-05-31
您好,同學(xué),這是沒有關(guān)系的
2023-04-15
您好,同學(xué),開錯的也是需要驗(yàn)舊的,沒有影響的
2023-04-16
1.沖紅原發(fā)票: 當(dāng)您沖紅原始發(fā)票時,需要創(chuàng)建一個與原始發(fā)票金額相同的負(fù)數(shù)發(fā)票來抵消它。在會計分錄中,這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:銷售收入(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅增值稅) 這里的“應(yīng)收賬款”是基于假設(shè)原始發(fā)票是賒銷的。如果原始發(fā)票是現(xiàn)金銷售,那么您可能需要相應(yīng)地調(diào)整分錄。 1.調(diào)整已扣稅款: 由于稅款已經(jīng)被扣除,但現(xiàn)在您希望將其沖回,您需要創(chuàng)建一個與已扣稅款金額相同的調(diào)整分錄。這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅(正數(shù)金額,表示已交稅款) 貸:銀行存款/現(xiàn)金(正數(shù)金額,表示退回的稅款,如果稅款已退回) 或者?貸:其他應(yīng)收款(如果稅款尚未退回,但您預(yù)計會收到退款) 如果稅款已經(jīng)退回并收到現(xiàn)金,您應(yīng)該將其記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預(yù)計會收到退款,您可以將其記入“其他應(yīng)收款”賬戶。 1.確保賬面對齊: 完成上述分錄后,您應(yīng)該檢查您的賬面余額和國稅系統(tǒng)的記錄是否一致
2024-05-20
你好,同學(xué)。并不是,你這可以獨(dú)立領(lǐng)盤,但并不意味著必須獨(dú)立核算的。 你這就以分公司的形式處理,非獨(dú)立核算備案就可以了的。
2020-11-15
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