你好,這里開具的發(fā)票,怎么沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
公司收到工程款一百五十萬(wàn),同時(shí)開具了發(fā)票,當(dāng)時(shí)記賬分錄為: 借:銀行存款1500000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額123853.21元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1376146.79元 一個(gè)星期后,這張發(fā)票需要沖紅,請(qǐng)問(wèn)這張沖紅發(fā)票我該如何做賬?
老師,請(qǐng)教一下,10月份開了一張發(fā)票,做了賬,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和和銷項(xiàng)稅額,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅然后重新開了,我分錄要怎么做呢
老師,我上個(gè)月開的普通發(fā)票這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月原來(lái)做的是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月紅沖后要怎么做分錄
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)錢當(dāng)月到賬了,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
老師,我三月開具發(fā)票當(dāng)月收到款項(xiàng)做的借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。五月沖紅了這張發(fā)票,如何做分錄,然后沖紅這張發(fā)票我要做無(wú)票收入,又該如何做分錄
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
免稅的,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)
你好,五月沖紅了這張發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款 然后又做無(wú)票收入 借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。