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你好老師,小規(guī)模公司本月有一批主營業(yè)務(wù)的款項(xiàng)進(jìn)來,次月才開具了發(fā)票。一個(gè)點(diǎn)的普票。那這兩個(gè)月怎樣做會計(jì)分錄?

2023-05-30 16:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 16:54

實(shí)際的商品有沒有銷售呢?給對方發(fā)貨了嗎?

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實(shí)際的商品有沒有銷售呢?給對方發(fā)貨了嗎?
2023-05-30
借:應(yīng)收賬款2400 貸:主營業(yè)務(wù)收入?2376.24 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?23.76 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-05-30
您好 借 銀行存款2400 貸 預(yù)收賬款2400
2023-05-30
你好,你是一次性開的發(fā)票嗎?一年的
2023-05-30
12月份先暫估成本。 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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