你好,你在這個(gè)月底調(diào)整好了,申報(bào)結(jié)束到這個(gè)月。
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,不是有有一個(gè)生計(jì)費(fèi)60000嗎,為什么只有年收入在12萬以下只要不涉及退稅或者補(bǔ)稅的個(gè)人都不用匯算清繳呢
老師,我想問一下,我年終匯算的時(shí)候所得稅多交了,按說可以抵扣下一年的,或者退稅,專管員的意思是可以年報(bào)更正,我直接納稅調(diào)整可以嗎,還有改調(diào)整的明細(xì)嗎?
請(qǐng)教老師:不需要做匯算的情形:(一)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的; ? (二)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; ? (三)納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。 是必須同時(shí)滿足這三個(gè)條件才可以不做匯算嗎?
老師,匯算清繳本來是有點(diǎn)利潤(rùn)需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
請(qǐng)問老師,匯算還不確定有筆要不要調(diào)整,是不是可以先做匯算,有退稅或者補(bǔ)稅,都先不交,也不退,等確定了,再補(bǔ)稅或者交稅,可以嗎?
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項(xiàng)目,我不懂
老師,勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣可以嗎
關(guān)于賬務(wù)整理問題:從20年至25年,從多個(gè)單位收到撥款,用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出,但后期存在A項(xiàng)目資金墊付了B項(xiàng)目,B項(xiàng)目又墊付了C項(xiàng)目這樣的情況,現(xiàn)在各個(gè)項(xiàng)目余額中,有的已經(jīng)是負(fù)數(shù),有的存在不實(shí)余額。而會(huì)計(jì)賬目中,存在項(xiàng)目記錄模糊的情況,先需要重新整理項(xiàng)目臺(tái)賬,更正準(zhǔn)確的收支情況及余額,更正賬目。請(qǐng)問從哪個(gè)方向或思路入手,能更高效完成此項(xiàng)工作呢
請(qǐng)問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務(wù),去年開始沒有申報(bào)工商年報(bào)和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細(xì)表,科目余額表,電子憑證等,請(qǐng)問這個(gè)需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報(bào)表主表銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致?
超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價(jià)跟消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費(fèi)管理辦法?
公司車輛處置給個(gè)人,老板給個(gè)人協(xié)商的價(jià)格直接經(jīng)過二手車交易市場(chǎng)過戶給個(gè)人了。但是后面財(cái)務(wù)說需要補(bǔ)評(píng)估報(bào)告,結(jié)果評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的價(jià)格和成交價(jià),相差比較大。這個(gè)怎么辦呢
老師,,在實(shí)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不得變更
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額方向在借方是我們多付的款項(xiàng)是吧?或者是付了對(duì)方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?