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老師,我們公司收到一張采購返利的發(fā)票,當(dāng)時采購做了待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,那我收到紅票時,是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)還是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)?

2023-05-30 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 15:10

做貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5547 追問 2023-05-30 15:12

這樣我的科目就是有個差額在,不知道什么原因

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快賬用戶5547 追問 2023-05-30 15:14

5月應(yīng)交增值稅6726.28,賬面應(yīng)交增值稅6543.47,差額正是2月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出182.81

5月應(yīng)交增值稅6726.28,賬面應(yīng)交增值稅6543.47,差額正是2月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出182.81
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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:21

做借方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù),與貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),結(jié)果是一樣的。

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是對方開的紅字信息,就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)
2023-05-30
做貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-05-30
您好,分錄對的。供應(yīng)商開紅字發(fā)票就要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個科目可以有余額的,因?yàn)樵? 應(yīng)交增值稅二級科目下,您結(jié)轉(zhuǎn)也行,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2024-05-13
你好,可以的,可以以后抵扣的
2021-07-13
同學(xué)你好 這個要入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-06-01
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