是對(duì)方開(kāi)的紅字信息,就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到好幾賬了,但是我就抵扣了一兩張,其余沒(méi)有抵扣,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票都沒(méi)有做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,都是等到抵扣了才做采購(gòu)入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問(wèn)在抵扣勾選的時(shí)候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,我們公司收到一張采購(gòu)返利的發(fā)票,當(dāng)時(shí)采購(gòu)做了待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,那我收到紅票時(shí),是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)還是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)?
老師,我們公司收到一張采購(gòu)返利的發(fā)票,當(dāng)時(shí)采購(gòu)做了待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,那我收到紅票時(shí),是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)還是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)?
你好,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅(沒(méi)有認(rèn)證)要進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?等要用時(shí)要怎么轉(zhuǎn)?
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無(wú)法與設(shè)備開(kāi)在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開(kāi)具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,你好,我們公司在一個(gè)合作社那里買(mǎi)了一片果園,這個(gè)果園計(jì)入什么資產(chǎn)好呢,謝謝。
#提問(wèn)#老師,我們公司工抵房了兩套房子,現(xiàn)在房子產(chǎn)權(quán)已經(jīng)辦完了,有房產(chǎn)證了,我們是不是就必須繳納房產(chǎn)稅了?老板說(shuō)可以不交,公司的房子經(jīng)營(yíng)用
老師,因?yàn)榭蛻裟沁叾悇?wù)問(wèn)題,我們公司也收到通知,讓提供一堆資料,還說(shuō)上門(mén)現(xiàn)場(chǎng)查看,如果設(shè)的專職會(huì)計(jì)沒(méi)有會(huì)計(jì)證書(shū),有沒(méi)有影響?
老師好,固定資產(chǎn)折舊這塊,打印機(jī)2016年買(mǎi)的現(xiàn)在還在折舊,可以把它加速折完嗎,這要還是每個(gè)月20塊錢(qián)的折還的兩年折
老師,我想問(wèn)一下我們公司是保安公司,提供的保安服務(wù)按差額征稅5個(gè)點(diǎn)征收,現(xiàn)在有新開(kāi)的業(yè)務(wù)站務(wù)員服務(wù),我想問(wèn)一下這個(gè)還按差額征稅嗎?還是按正常稅率
空調(diào)的安裝費(fèi),打孔費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是做費(fèi)用處理?一千多
老師,幫我看下這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎?老板轉(zhuǎn)款500給民宿個(gè)人收款的微信碼備注備用金,民宿這個(gè)微信號(hào)是她女兒的號(hào)并且也是用來(lái)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人收款碼,她女兒收了款又付給抖音平臺(tái)費(fèi)600。名字不一樣能這樣做分錄嗎?
收定金,退定金怎么做賬
老師,做茶生意的個(gè)體戶,個(gè)人要開(kāi)票包廂費(fèi),這個(gè)屬于什么類別,開(kāi)票時(shí)選
是的,收到的是對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票。分錄做 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) ;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 這樣對(duì)嗎?
還是做 借:庫(kù)存商品-負(fù)數(shù) ;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
?借:庫(kù)存商品-負(fù)數(shù) ; 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)? ?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我能做借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)嗎
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
我之前就是這么做的,但是導(dǎo)致我的余額不平。5月實(shí)際應(yīng)交增值稅:6726.28 賬面應(yīng)交增值稅:6543.47 差額剛好是返利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出182.81
所謂進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是已經(jīng)認(rèn)證了才需要轉(zhuǎn)出
那就是如果沒(méi)認(rèn)證的我就做 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 或者 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅-負(fù)數(shù) 嗎?
是的,就是那樣子的哈
但是,我不確定認(rèn)證了沒(méi)有。因?yàn)榉道麤](méi)有具體針對(duì)哪筆采購(gòu)的貨物。是我們達(dá)到一定的采購(gòu)量就會(huì)返利一點(diǎn)點(diǎn)。
這個(gè)只有自己檢查發(fā)票是否認(rèn)證了哈
那如果是未認(rèn)證的。我做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)-182.81。但是增值稅申報(bào)表顯示的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出182.81。這樣有問(wèn)題嗎?
說(shuō)明當(dāng)時(shí)你做錯(cuò)科目了
就是申報(bào)表沒(méi)問(wèn)題,我做錯(cuò)科目了嗎?我當(dāng)時(shí)做的是借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)-182.81..老師,那正確我應(yīng)該怎樣做?
你現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目沖平就是了
是 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -182.81 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-182.81.這樣做對(duì)嗎?
嗯嗯,沖平就是了哈
好的,謝謝老師,平時(shí)怎么可以直接指定找你回答呢?
給我你的聯(lián)系方式,就行了哈