這個直接所得稅就是,不做調(diào)整
民間非營利組織-匯算清繳:有筆“政府補助收入”A元(有指定用途,且當(dāng)年度已全部支出完畢),需要填列哪個調(diào)整表,是不是屬于“專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表”
老師好,問一下,培訓(xùn)補貼屬于政府補助利得嗎?匯算清繳時需要填專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表嗎?
老師,我們有政府補貼就一定要填寫A105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表嗎
老師,收到的擴崗補助 和黨支部經(jīng)費,記入營業(yè)外收入,屬于政府補助 嗎?匯算清繳的時候要填報A105040表專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負數(shù)
那匯算清繳的時候,需要填在營業(yè)外收入 其中政府補助利得那欄嗎?不需要填專項用途財政性資金調(diào)整明細表對吧?
計入營業(yè)外收入其他,不填其他報表了
這個提示中的稅率指的哪兒呀老師?
意思是不符合高新減按15%計稅的
那我應(yīng)該修改哪個表格的稅率呢?
就是所得稅的減免A107040減免稅
老師,A107040表格里本來就沒有填寫任何數(shù)據(jù),是不是就不用管這個提示了、直接申報就行了?
如果是虧損,就可以不管那個的
22年盈利,但是以前年度是虧損的。彌補以前年度虧損了
嗯嗯,那就直接保存提交就是了