您好,填在其他那里就可以了
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實(shí)際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里還是扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里?
請(qǐng)問(wèn)21年暫估了一點(diǎn)成本,5月票沒(méi)到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調(diào)增,是在a105000納稅調(diào)整表的__扣除類調(diào)整項(xiàng)目--其他,這欄目調(diào)嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
老師企業(yè)年度匯算,需要調(diào)增的暫估成本,填寫(xiě)到納稅調(diào)整明細(xì)表45欄次其他里可以嗎?
2022年暫估了一比成本分錄,直接是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬(wàn)。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬(wàn)。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加,是填在A105000表 45行 其他欄嗎?還是填在哪里呢
2022年暫估了一比成本分錄,直接是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬(wàn)。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬(wàn)。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加,是填在A105000表 45行 其他欄嗎?還是填在哪里呢
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
確定這個(gè)票是不能回來(lái)了,賬上也要做調(diào)增,也填在其他哇?
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的
為什么不在銷售成本這欄調(diào)整呢?
你暫估的是銷售費(fèi)用嗎?
如果不能區(qū)分的都計(jì)到其他里面了
不是,暫估的是庫(kù)存商品。發(fā)票取不回來(lái)了
你看上面欄次有沒(méi)有對(duì)應(yīng)的,如果沒(méi)有,就計(jì)到其他里面
哦 好的 謝謝艷子老師
不客氣,很高興幫您