同學您好,計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
計提工資的會計分錄,發(fā)放工資的會計分錄,含代扣代繳的社保公積金及個稅
應發(fā)工資40211,社保代扣公司9544.53,個人4230.85,公積金1030,實發(fā)33197。計提和發(fā)放工資、社保、公積金的分錄怎么做?
社保計提,公積金計提,工資發(fā)放扣除社保、公積金,分錄怎么做
老師,請問工資計提與發(fā)放及有關代扣代繳社保公積金的分錄怎么做?
計提工資和發(fā)放工資的會計分錄。代扣社保,公積金,個稅的分錄
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現在我要怎么申報個人所得稅
計提費用時:借:在建工程—籌資費—利息支出 貸:應付利息,此分錄的現金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個月開了票,是不是一定要做賬,因為這張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費用票嗎?
業(yè)務招待費納稅調整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
老師,初級考場會提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調整?
老師,2023年和2024年改報表,導致三個附加稅要調減,當時計提的稅金及附加現在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當時計提附加稅的分錄反沖就可以了
給公司開的酒的普票可以作為職工福利嗎