你好 沖多計(jì)提 金額的? 這樣是對(duì)的? ??
老師,請(qǐng)問(wèn)下9月多計(jì)提了1.38的個(gè)稅,從10月開(kāi)始我們的個(gè)稅不計(jì)提了,直接在發(fā)放工資里面體現(xiàn),現(xiàn)在我要把多計(jì)提的1.38個(gè)稅沖平,我按照原分錄紅字沖回,個(gè)稅沖平了,應(yīng)付職工薪酬工資就會(huì)有1.38的余額,這個(gè)賬要怎么沖才合理呢?
請(qǐng)教老師,上月計(jì)提的工資,本月發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,但本月支付不了,是本月沖回多計(jì)提的,還是等發(fā)放的時(shí)候再?zèng)_回?
上月計(jì)提工資多了,這月沖銷了多計(jì)提的,發(fā)放了。請(qǐng)問(wèn)我余額表查詢時(shí)看應(yīng)付工資數(shù)就是不對(duì)的,怎么辦
上月計(jì)提的工資數(shù)多了,這個(gè)月實(shí)際發(fā)放比計(jì)提數(shù)少,請(qǐng)問(wèn)是沖回多計(jì)提的差額部分嗎?
就是我1月份多計(jì)提工資了,2月份沖多計(jì)提的工資757,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用放貸方,利潤(rùn)表取不上數(shù),但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
金蝶軟件服務(wù)發(fā)票計(jì)什么科目?金額七千多
增值稅完稅證明分錄。請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用,借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸,銀行存款。什么時(shí)候用,借,應(yīng)交增值稅已交增值稅,貸,銀行存款。
請(qǐng)問(wèn):這道題甲金融資產(chǎn)入賬價(jià)值110萬(wàn)元,計(jì)算機(jī)器時(shí)候怎么310-105萬(wàn)元?怎么去110萬(wàn)元
請(qǐng)問(wèn),我們是一般人,也是小微,企業(yè)所得稅是多少以內(nèi)減按多少征收?忘了。
員工8月份離職,9月在自然人電子稅局更新人員信息并申報(bào)8月工資,申報(bào)時(shí)人員選項(xiàng)那里還有離職員工的名字,導(dǎo)致無(wú)法提交申報(bào),但是人員信息采集那里已經(jīng)沒(méi)有看到該員工,該怎么處理
老師我們是企業(yè)新注冊(cè)的社保養(yǎng)老賬戶咋操作?
老師好!想問(wèn):我公司有一臺(tái)小車要賣給私人,車款是私人戶轉(zhuǎn)到公司賬戶嗎,還需什么手續(xù)嗎
老師,這種怎么做賬?。?/p>
老師好,現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候好找工作嗎
老師,我司去年3月搬入新廠房,廠房租的,總占地面積地2萬(wàn)平,其中空地近5千平,這塊空地現(xiàn)在已經(jīng)擴(kuò)建了,早就投入使用了,去年7月至年底陸續(xù)支出200萬(wàn),前會(huì)計(jì)把它計(jì)入在建工程,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我想把在建工程結(jié)轉(zhuǎn),但是不知道是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
過(guò)后查詢工資數(shù),是不是要應(yīng)付工資,計(jì)提工資,兩個(gè)科目看,要不金額不準(zhǔn)確
你好? 是的? ?計(jì)提 的看貸方 發(fā)的看借方 全發(fā)生 沒(méi)有余額