借:原材料 負數(shù)??? ? ? ? 銀行存款? ? 貸:?應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出?
你好老師,我們向供應(yīng)商進了一批貨,隨貨同行單是18的單價入庫的,但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?可以做成。借:主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸:應(yīng)付賬款 —2+稅額
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,上月進項稅額轉(zhuǎn)出了1000元,但供應(yīng)商一直沒開紅字發(fā)票,這個月供應(yīng)商讓我們把那個紅字信息表撤銷,進項稅不用轉(zhuǎn)出了,請問做賬和報稅怎么弄
你好,老師,我是藥品批發(fā)企業(yè),收到供應(yīng)商獎勵藥品一批,上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票,這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表,那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬,分錄是啥
老師,由于價格折讓原因。我司以購買方開了一張紅字信息表給供應(yīng)商,供應(yīng)商開出紅票給我們后,再把金額打到我們公賬上。這個怎么做分錄入賬?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
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是借原材料,還是借銀行存款?
收到的是普票就那樣做
收到紅字專票,且主要是我看不懂上面的分錄,借有原材料負數(shù),有銀行正數(shù),不是抵了嗎,那再貸進項轉(zhuǎn)出的話,這分錄不就不平了嗎
你們退貨,材料減少,進項轉(zhuǎn)出,供應(yīng)商退你們的錢
對啊,但對上面的分錄套不上啊,不平啊
紅字專票就是退貨,材料減少,進項轉(zhuǎn)出,供應(yīng)商退你們的錢。為啥不對呢?
分錄是:借借,貸 哦,請問是這樣嗎
是的,就是那樣子的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!