你好。超過損失以外的部分需要交所得稅,正常彌補(bǔ)損失的這一部分不交稅的。
老師,你好,有個(gè)賬務(wù)處理方面的問題想咨詢一下您這邊:我公司在購買車輛保險(xiǎn)時(shí),保險(xiǎn)公司又優(yōu)惠活動(dòng),購買保險(xiǎn)后會(huì)優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險(xiǎn)款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是:借:庫存現(xiàn)金 1000元 貸:營業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說要沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)比較好,但是沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到需要對(duì)原增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題呢?
老師你好!我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上,這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢?
建筑施工企業(yè)對(duì)于農(nóng)民工工資發(fā)放我公司是直接企業(yè)申報(bào)個(gè)稅,員工未購買社保,支付時(shí)直接沖的是老板往來款(出納在老板處領(lǐng)取現(xiàn)金去現(xiàn)場發(fā)放的,但是我們老板并不是法人也不是股東)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?需要怎么處理才合適呢?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰颍@個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
老師,你好,我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單,總保費(fèi)是129630元,這筆款是公對(duì)公轉(zhuǎn)的,就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費(fèi),其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司(人保)的,被保險(xiǎn)公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司(人保)開了86820元給被保險(xiǎn)公司,但是由于付保險(xiǎn)公司(人保)的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的,但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請(qǐng)問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個(gè)問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
請(qǐng)問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?