收到報(bào)關(guān)單后根據(jù)FOB價(jià)格*當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率開(kāi)具出口發(fā)票確認(rèn)收入。
老師,公司出口貨物。是什么辦理流程。(銀行,海關(guān),退稅)等。我們公司才開(kāi)通出口業(yè)務(wù)。
國(guó)內(nèi)的貨物發(fā)到海外倉(cāng) 可以辦理申請(qǐng)出口退稅么?流程和正常出口退稅一樣么
出口退稅辦理流程是怎么樣的
出口貨物后怎么開(kāi)票?以及辦理出口退稅的流程。
新注冊(cè)的企業(yè),出口貨物后,多久可以辦理出口退稅呢
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買東西開(kāi)專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
當(dāng)收匯后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了就可以辦理退稅了在電子稅務(wù)局
出口發(fā)票怎么開(kāi)具呢?也在開(kāi)票軟件嗎?
也是在開(kāi)票軟件里,電子普票現(xiàn)在是
只需要開(kāi)普票?不用專票?那申報(bào)的時(shí)候怎么填金額呢
就是開(kāi)具發(fā)票的額金額啊
增值稅申報(bào)的時(shí)候是填在免稅貨物銷售額一欄嗎
你們是生產(chǎn)性還是外貿(mào)?
我們是外貿(mào),購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品直接出口
那就是免稅那里你說(shuō)的對(duì)
那怎么退稅呢?進(jìn)項(xiàng)稅額我可以直接在留底退稅的時(shí)候退呀
出口退稅模塊才可以退稅的
開(kāi)電子普票時(shí)的購(gòu)方開(kāi)票信息怎么填呢
你需要問(wèn)對(duì)方要個(gè)這個(gè)
同年發(fā)生多次出口業(yè)務(wù),可以一次申報(bào)退稅嗎
可以的,可以匯總一次申報(bào)退稅
那我收到生產(chǎn)商的發(fā)票,不可以做留底退稅是嗎?
不可以,你們是外貿(mào)這能按外貿(mào)的退稅