您好,是的,這兩個要對方才可以的
老師:集團公司內(nèi)部,母公司的對子公司的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款,是不是爭對應(yīng)子公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款
老師:麻煩幫我看下這兩張資產(chǎn)負債表兩個公司的合并其他應(yīng)收賬款與其他應(yīng)付賬款合并。鉛筆寫的對?還是表格里的其他應(yīng)收款2298829.39其他應(yīng)付款4210218.21對?怎么算出來的?
其他應(yīng)付款余額在貸方是我公司應(yīng)付給對方的款項嗎?
老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負債表和余額表對不上,他說有重分類的,應(yīng)收賬款,預付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個怎樣的關(guān)系?
老師員工跟公司的賬其他應(yīng)付款-張紅貸方余額341.5 元 其他應(yīng)收款-張紅貸方余額1627元 其他應(yīng)收款借方余額33770.5 老師麻煩給我算下,謝謝,都是張紅的老師
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?