您好,這個(gè)是需要的哈
企業(yè)所得稅減免稅額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,六稅兩費(fèi)減免的稅額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還有所得稅優(yōu)惠政策減免的稅額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師企業(yè)所得稅收優(yōu)惠政策減免的企業(yè)所得稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè),免稅的增值稅需要像其他企業(yè)一樣轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎?他的企業(yè)所得稅也和其他企業(yè)是一樣的335嗎?還有別的農(nóng)業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策嗎?
老師,我想問(wèn)問(wèn),政策三免三減半政策里的收入,只是針對(duì)營(yíng)業(yè)收入免了,營(yíng)業(yè)外的收入是要交企業(yè)所得稅的,是吧?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?