你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
清理以前年度固定資產(chǎn)盤虧怎么做會計分錄,謝謝老師
老師,請問固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?還有固定資產(chǎn)計提年限提完了,怎么把殘值清理完,做分錄,以后在賬上不體現(xiàn)了,謝謝
老師好,我固定資產(chǎn)清理,減去累計折舊科目,現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目是25497,我現(xiàn)在收入是30000。應該怎么做分錄?
老師您好,我固定資產(chǎn)清理,減去累計折舊科目,現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目是25497,我現(xiàn)在收入是30000。應該怎么做分錄?
固定資產(chǎn)清理及清理溢價時怎么做分錄
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進項稅額應退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應交稅費~應交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉出未交增值稅時:借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務不認可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應時間房租發(fā)票,應該如果做賬務處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應付款嗎?
老師,哪些會計科目設置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權轉讓,轉讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權益都是負數(shù),可以做零元轉讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉給中介的
收到,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。