你好,這個沒有?,F(xiàn)在沒有聽說這個政策。
自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅-----------現(xiàn)在企業(yè)所得稅優(yōu)惠有這個政策嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬,減按12.5%并按20%的稅率預(yù)繳季度所得稅,100萬是根據(jù)上年度的應(yīng)納稅所得額來衡量的,如果是今年新成立的公司在預(yù)繳時也按這個政策嗎?
湖南天華模具廠為小型微利企業(yè),現(xiàn)有職工80人,資產(chǎn)總額1800萬元。2019年度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額是280萬元,適用所得稅率為20%,按政策該企業(yè)可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。【2019年小型微利企業(yè)稅收政策:自2019年1月1日起至2021年12月31日止,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。】要求:從稅收籌劃角度分析計(jì)算當(dāng)年需繳納的企業(yè)所得稅是多少?(答案保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)A.28B.23C.14D.56
請問,當(dāng)企業(yè)預(yù)計(jì)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額比上一年納稅高時,可以選擇按上一年度應(yīng)納稅所得額的1/12或1/4的方法分期預(yù)繳所得稅。這個政策現(xiàn)在還能用嗎
2023年1月1日至2024年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。一個企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是158萬元,符合小微企業(yè)條件用上述計(jì)算應(yīng)納稅額怎么計(jì)算
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,