是的,就是你說的那樣子的,交增值稅時才加計抵減
購買時取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計算是不是就是用銷項稅額減去這個進項稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計算增值稅時就不能從銷項稅額中扣除這個進項稅額
老師,銷項?進項?進項稅額轉出?留底,如果是負數的話,不用交增值稅對吧?是不是得出來的這個數,不能?加計抵減的?不用交增值稅就不能享受加計扣除了?
老師,我理一下,就是在增值稅為負數,進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉出,轉出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產》那一節(jié),科目:債權投資---利息調整,這個利息調整,調的是什么?
新成立外貿企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產品是交易性金融資產嗎
老師,請問現在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
老師,稅控盤的錢,我這個月沒法抵扣,是不是也要按照紅色框內的入賬,等下個月需要交增值稅的時候,再貸方抵扣就行了?
是的,就是那樣處理的
是不是加計抵減計入其他收益,稅控盤的錢不能計入其他收益?
稅控款的錢沖減管理費用-辦公費