小微企業(yè)的不超過300萬是指應(yīng)納稅所得額
小微企業(yè)認(rèn)定,應(yīng)納稅額是指利潤總額在2021年度不超過300萬嗎
老師,小微企業(yè)是利潤總額不超過300萬還是應(yīng)稅所得額不超過300萬?
我的凈利潤是3732695.12元。請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應(yīng)納稅所得稅額不超過300萬元。這個(gè)不超過300萬不是指我的凈利潤吧。
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額在300萬內(nèi),指是利潤總額在300萬內(nèi)對(duì)吧,老師,超過這個(gè)額就不算企業(yè)所得稅小微企業(yè)。對(duì)吧,老師
請(qǐng)問小微企業(yè)的不超過300萬是指應(yīng)納稅所得額還是利潤總額呢?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
文文老師在嗎有問題請(qǐng)教?
老師好 我想求這道題的相關(guān)分錄