同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么不計(jì)入另一邊呢?檢查下利潤(rùn)表設(shè)置的的損益類科目是否齊全
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出200元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入300元,把利息收入做到貸方和借方紅字,為什么利潤(rùn)表和科目余額表的當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致?
老師請(qǐng)問(wèn),這樣做不對(duì)嗎? 銀行存款取得利息收入的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(紅字)
這樣不對(duì)嗎,為什么利潤(rùn)表和科目余額差0.01 借銀行,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 不對(duì)嗎?又不是利息收入需要紅字
老師你好,我做利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字),這樣對(duì)嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本后顯示借貸不平
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額表金額和利潤(rùn)表金額不一致財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方?jīng)]有發(fā)生額手續(xù)費(fèi)是借方利息是借方紅字怎么回事
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開(kāi)票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問(wèn)一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開(kāi)的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來(lái)報(bào)銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
12元那個(gè)都沒(méi)問(wèn)題,就是缺了這個(gè)0.01分。有點(diǎn)郁悶,12那個(gè)分錄也是那樣做的啊
老師就是結(jié)轉(zhuǎn)以后科目余額表不顯示這個(gè)0.01是平的
同學(xué),如果分錄沒(méi)問(wèn)題,系統(tǒng)直接用紅字結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表金額財(cái)務(wù)費(fèi)用是12-0.01=11.99就對(duì)了