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企業(yè)所得稅匯算清繳已申報,需退稅332.22,提交退抵稅費,為什么顯示不能小于0,哪里出問題呢

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企業(yè)所得稅匯算清繳已申報,需退稅332.22,提交退抵稅費,為什么顯示不能小于0,哪里出問題呢
2023-05-28 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-28 19:24

你好,你這里是退稅332.22 你圖2金額不能為0,需要把金額寫上去

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你好,你這里是退稅332.22 你圖2金額不能為0,需要把金額寫上去
2023-05-28
同學(xué),你好,這個上面體現(xiàn)是你有多繳的稅款,如果不清楚去大廳讓查一下。
2021-04-14
你好,學(xué)員,納稅調(diào)增,退稅金額除以稅率,就是調(diào)增金額
2022-03-08
辦理退稅流程如下:   1、納稅人報送資料:   必報資料:《退(抵)稅申請表》。   條件報送資料主要包括:   1、完稅(繳款)憑證復(fù)印件;   2、稅務(wù)機關(guān)認可的其他記載應(yīng)退稅款內(nèi)容的資料;   注意:因特殊情況不能退至納稅人、扣繳義務(wù)人原繳款賬戶需提供由于特殊情況不能退至納稅人、扣繳義務(wù)人原繳款賬戶的書面說明,相關(guān)證明資料,和指定接受退稅的其他賬戶及接受退稅單位(人)名稱的資料。   2、稅務(wù)機關(guān)核對資料   3、經(jīng)查核受理,反饋結(jié)果
2023-05-16
您好,填寫A105000表單第三十行第一列填寫納稅調(diào)整數(shù)據(jù)
2021-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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