你好,是按報關(guān)單確認(rèn)收入,但是不能退稅了
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認(rèn)是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務(wù)報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務(wù)及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務(wù)報表財務(wù)人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
老師好!有兩個問題:1我司第一筆退稅流程走到開出口發(fā)票流程,但由于法人的原因被評定為D級,250萬/月,而合同有7千多萬,這樣銷項發(fā)票要開到2年半,聽老師講按報關(guān)單時間就可以確認(rèn)收入,請問這種情況的賬務(wù)處理嗎?2請問這種情況對退稅除了時間上的影響,還有什么影響?
老師,合伙企業(yè)有沒有企業(yè)征信呀?
外貿(mào)企業(yè)需要繳納水利基金嗎
請問下,我們和客戶合作,因為客戶自己內(nèi)部的保密原因,購買了我們的A這個產(chǎn)品,但是開票需要我們開成他們公司內(nèi)部自己叫的產(chǎn)品說明下原因?,謝謝老師。名稱B,稅收代碼一致,這種情況可以嗎?如果可以有相關(guān)依據(jù)嗎?如果:不可以請
計提廠房租金是計提已稅還是未稅金額
老師,如果公司按每月接取得發(fā)票申報印花稅?請問費用類歺費,辦公費用的發(fā)票需要申報印花稅的嗎?
固定資產(chǎn)需要達到什么條件才可以驗收條件
按三六九十二月做賬的意思就是,一到三月的帳都坐到三月里,四到六做到六月份里是嗎
老師,請問我們公司購買商品后銷售,但是購進后還需要截斷銷售,這個截斷的加工費計入什么科目
請問老師,前臺開票系統(tǒng)的運費費,可以抵扣稅額么
土地增值稅三分法下,我只有收入總數(shù)和已扣除土地價款的總數(shù)啊,怎么確定三種類型房地產(chǎn)各自的收入總額和可扣除的取得土地使用權(quán)所支付的金額呢?