同學(xué)您好,當(dāng)期免抵退稅額,也就是按照免抵退政策計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以理解為按企業(yè)當(dāng)期出口額以所適用的名義退稅率計(jì)算的名義退稅額。免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思呢?
老師你好,免抵退稅計(jì)算里,當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額?當(dāng)期應(yīng)退稅額,這個(gè)公式當(dāng)期免抵退稅額是指內(nèi)銷應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額嗎?(總感覺整個(gè)公式學(xué)完后懵了)
出口退稅中申報(bào)表時(shí)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵退稅額是什么意思?
請(qǐng)問老師免抵退稅額、當(dāng)期留底稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額,各是啥意思呢
老師好, 當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額 分別是什么意思? ?
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)啊?
老師您好,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購(gòu)買方發(fā)票已認(rèn)證,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng)后,銷方開票的時(shí)間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補(bǔ)交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報(bào)表里怎么填
含獎(jiǎng)金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎(jiǎng)金應(yīng)該怎么申報(bào)更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計(jì)150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費(fèi),第四張是撤柜費(fèi),第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫(kù)存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計(jì)算做賬務(wù)處理
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
老師可以幫舉個(gè)簡(jiǎn)單例子理解一下么?
同學(xué)您好,免抵退,生產(chǎn)參考這個(gè)連接案例,學(xué)習(xí) https://www.kuaiji.com/shuiwu/20088495.html