您好, 開給別人的確認收入,收到別人確及費用或成本
小規(guī)模開具的電子普票已經開好了,對方說要專票,那電子普票可以作廢嗎?
電子普票怎么做分錄,電子普票一般規(guī)模跟小規(guī)模都可以用嗎?
小規(guī)模公司開具的電子普通發(fā)票怎么作廢?
小規(guī)模公司收到的電子普票又收到同等金額的負數(shù)發(fā)票咋做賬呀
小規(guī)模開的電子普票跨越怎么作廢
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔嗎
老師。我們公司有內銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預付賬款還是應付賬款,還是都行?
老師好 認證前 出待認證的憑證 借:庫存商品一xx借:應交稅費一應交增值稅(進項) 認證后待認證轉出 專票發(fā)票附在認證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學期結束了,給對方結賬,這學期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風險,引起稅務的關注
老師,當年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預付的?稅務上怎么區(qū)分和判定?
公會經費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉經費嗎?還有,給稅務繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
分錄呢怎么寫
確認收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務成本/費用
貸:銀行存款
你是指21年沒有做賬的嗎?是要補做賬嗎
是的,21 年也要寫應交稅費嗎,還是可以直接是主營業(yè)務收入就行
那你要計入以前年度損益調整了,21年是按一個點開的吧,把稅費計入營業(yè)外收入