你好!小規(guī)模現(xiàn)在不超過10萬,是可以不用預交的
老師,公司是做建筑安裝的小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在開普票是免稅的,在異地施工,需要異地預繳稅嗎?
老師好 小規(guī)模建筑勞務公司7月份異地(跨?。┦┕?,并在本月開具了3%的勞務費發(fā)票,那我需要在異地預繳哪些稅款
老師你好,我是一個小規(guī)模工程公司,現(xiàn)在要開建筑服務*機械租賃費的專用發(fā)票,異地施工需要到異地預交稅款嗎?
老師,我們公司是建筑業(yè),做異地工程的,22年開了一張票,是3個點,在當?shù)仡A繳過稅款,現(xiàn)在23年了,我想紅沖發(fā)票重新開一下,這個有影響嗎?需不需要預繳稅款退回,還是直接沖了重新開就好了
老師,你好!小規(guī)模的建筑公司異地施工,暫停異地預繳稅款是截止到22年12月嗎?那23年就開始要異地預繳了嗎?
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務只有出口業(yè)務,沒有內(nèi)銷業(yè)務,出口的貨物是免稅的,請問對應開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑秃嫌嬚飨M稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
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老師,月收入不超過10萬,增值稅跟企業(yè)所得稅都不用預繳嗎?
?你好!是的。都不用的了
好的。那超過10萬就要全額預繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?在電子稅務局申報繳納還是怎么操作呢?
?你好!是的。是在電子稅務局辦理外經(jīng)證,然后網(wǎng)上預交
增值稅預繳稅率是1%?企業(yè)所得稅預繳稅率是0.2%嗎?
這個小規(guī)模是1%,是的,就是這樣
好的,老師!電子稅務局辦理外經(jīng)證具體步驟請指導!謝謝!
你好!這個每個省的界面都不同,具體的操作要問當?shù)?2366,他們會告訴你具體點擊哪兒
好吧,謝謝老師!
您好,不用客氣的了