有利潤就不用彌補虧損的
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調(diào)增了幾個項目,凈利潤變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報企業(yè)所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補了?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時申報表里怎么填所得稅費用?企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里金額是扣除所得稅費用前的,但利潤表凈利潤是267966.02,申報表彌補虧損明細(xì)表274754.96(267966.02+6788.96所得稅費用)想問所得稅申報表里怎么填入?
老師,在做匯算清繳的時候,【企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表】前一年度(2021),這里數(shù)據(jù),和2021年利潤表凈利潤不一致,正常嗎?
請問老師,我們?nèi)ツ甑膬衾麧櫴?.7萬,在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填彌補虧損明細(xì)表嗎,剛成立第2年,都是有凈利潤的
老師我7月份申報所得稅的時候凈利潤有17萬,我看匯算清繳彌補虧損明細(xì)表里有19萬,那我企業(yè)所得稅季報的時候彌補以前年度虧損那一欄是按17萬還是19萬,是自動帶出來還是需要手動填的
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?