把發(fā)票附在原來的憑證后就是
老師你好,20年的成本,21年開收購發(fā)票,那我21年補來該如何做分錄呢?
21年暫估成本,年底發(fā)票回不來,22年發(fā)票回來了,怎么做紅沖暫估分錄
老師,您好,22年補21年的銀行回單,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?
老師好,23年補提21年,22年的房土兩稅,怎么分錄?
老師,你好請問一下公司是銷售砂石的,22年的成本是在23年補回了成本票,應(yīng)該怎么來做分錄呢?分錄是做在23年嗎?
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
之前的都是暫估的怎么來附,數(shù)據(jù)都對不上
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用/利潤分配-未分配利潤(暫估差額)/ 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
怎么把之前的數(shù)據(jù)給沖掉,都已經(jīng)跨年度了
之前做的都是借庫存商品,貸庫存現(xiàn)金,是能直接沖掉嗎?
直接做反向分錄沖掉嗎?
發(fā)票到后 借:?庫存商品/利潤分配-未分配利潤(暫估差額) ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商/庫存現(xiàn)金
21年和22年的成本票是之前稅務(wù)局查到成本不夠,在稅務(wù)局補回的發(fā)票,是在23年開的,我公司是砂石公司,之前有做借:庫存商品,貸:庫存現(xiàn)金的購買材料的分錄,我現(xiàn)在要把這些發(fā)票做進去要怎么做分錄?
現(xiàn)在只是補做差額,不用紅沖了
他之前的成本都不是發(fā)票,都是一些磅單做的成本,補的發(fā)票是一年的,收入是300多萬,發(fā)票補了有200多萬
你這個補的發(fā)票根本就不是原來采購供應(yīng)商的對應(yīng)的貨,怎么調(diào)整呢?
稅務(wù)局要求就是開的這么多,那我有什么辦法?
調(diào)不了的話那就是這個發(fā)票不用 做進賬里去嗎?
不用做賬,放在去年的憑證后邊就是