你好,你們發(fā)票是怎么開的?
.公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,銷售成本月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)。2020年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù),根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出會計(jì)處理(除應(yīng)交稅費(fèi)按規(guī)定設(shè)置明線科目外,其他不需要設(shè)備明細(xì)科目)。1)3月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件不含稅售價(jià)200元,已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司,為B公司代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元。現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。2)3月4日,銷售給C公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅額2600元,C公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業(yè)承兌匯票支付。3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。4)3月11日,2月8日質(zhì)押給銀行的應(yīng)收賬款到期,債務(wù)人未能按期付款,開戶行直接將質(zhì)押借款20萬元和利息0.11萬元從存款賬戶劃出。5)3月19日,因急需資金,將收到的C公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。6)3月31日,2月29日向銀行貼現(xiàn)(1月1日取得票據(jù),期限3個月,貼現(xiàn)時(shí)實(shí)得貼現(xiàn)額為50.4455萬元)的商業(yè)承兌匯票到期,承兌人因財(cái)務(wù)嚴(yán)重困難無法按期支付票據(jù)款,貼
某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),應(yīng)收賬款現(xiàn)金折扣的會計(jì)處理采用總價(jià)法,月初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶的貸方余額為48000元。12月份發(fā)生有關(guān)貨幣資金及應(yīng)收項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)12月1日,公司出納員交來因上個月工作失誤,由本人賠償?shù)默F(xiàn)金200元。(2)12月2日,公司填制“銀行本票申請書”,申請不定額本票240000元,銀行收取手續(xù)費(fèi)100元。(3)12月3日,公司銷售給陽光商店一批商品,價(jià)款160000元,增值稅稅額為20800元,付款條件為“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定額本票購進(jìn)材料180000元,增值稅23400元,余款由收款單位退回,公司已將其存入銀行。(5)12月5日,公司銷售給玉泉商店商品200000元,增值稅稅額為26000元,玉泉商店當(dāng)即開出一張無息、期限為1個月的商業(yè)匯票。(6)12月6日,一張出票日期為11月6日、月利率為8o、票面價(jià)值為150000元、期限為1個月的商業(yè)承兌匯票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,陽光商店在未支付貨款的情況下退回不合格產(chǎn)品20000元,增值稅稅額為2600元,已開具紅字增值稅專
布草押金2400元(支付的時(shí)候掛在其他應(yīng)收款) 5月份產(chǎn)生布草洗滌費(fèi)424.50元,賠款1051元,需退回我們公司5月布草租賃費(fèi)176元。 以上費(fèi)用直接從押金扣除,報(bào)銷單和賬務(wù)處理如何處理呢?(剛剛接手的新公司,上個會計(jì)將租賃費(fèi)掛入了“管理費(fèi)用-其他費(fèi)用”科目)洗滌公司已將1100.5退回給我們了
中途接代賬,代賬扣憑證,有憑證流水,需要做恢復(fù)賬套嗎?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實(shí)繳,除了財(cái)務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實(shí)繳,除了財(cái)務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
個體工商戶和小規(guī)模公司哪個好!優(yōu)點(diǎn)多
員工出差的補(bǔ)貼,沒發(fā)票直接報(bào)銷嗎?還是并入工資里以前發(fā)
市場監(jiān)督管理局那個年度報(bào)告可以更正嗎
個體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
老師,公司要注銷了,這個月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個要怎么處理呢
老師對于這種題目,只要看到期限不同,資本成本不同,大概都能知道,應(yīng)該要選永續(xù)凈現(xiàn)值法來做比較了,然后就不需要計(jì)算了,對嗎?
個人代開了房租發(fā)票給我公司,我司還承擔(dān)了代開發(fā)票的城建稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅,請問如何做會計(jì)分錄
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洗滌費(fèi)和賠款
你好,賠款你給對方開發(fā)票了,還是對方給你開的紅字發(fā)票?你這是內(nèi)賬還是外賬?
然后扣除了租賃費(fèi)的176,發(fā)票金額1299.5
你好,退回的可以記錄營業(yè)外收入,因?yàn)槠茡p的布草,你們應(yīng)該確認(rèn)費(fèi)用了
外賬賠款是我們賠給對方公司的,1100.5是對方從我們的押金中扣除了5月布草洗滌費(fèi)和賠款以后退給我們的
租賃費(fèi)是我們支付的(因?yàn)?月沒租滿一個月,提前解約了,所以才洗滌公司退給我們176)上個月付的時(shí)候借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款。200
這個不能做營業(yè)外收入吧
你好,你是洗滌布草的公司還是酒店?
老師,大概是這個意思,
你好!借管理費(fèi)用 銀行存款 貸其他應(yīng)收款就可以