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老師,公司要注銷了,這個月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個要怎么處理呢

2025-06-05 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 21:12

您好,這個是需要申請退稅后,才可以

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快賬用戶5563 追問 2025-06-05 21:12

申請退稅的話,會查賬不

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齊紅老師 解答 2025-06-05 21:14

這個是會看一下的,您好

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快賬用戶5563 追問 2025-06-05 21:22

在電子稅務(wù)系統(tǒng)申請退稅 能行嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-05 21:22

這個的話不行,需要現(xiàn)場,因?yàn)槟闶亲⌒?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 21:23

主要你是注銷的,這個

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快賬用戶5563 追問 2025-06-05 21:31

這個能有啥好的辦法處理沒

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齊紅老師 解答 2025-06-05 21:31

啥意思,就正常申請,這個就可以的呀

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您好,這個是需要申請退稅后,才可以
2025-06-05
留抵不影響會計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時會有兩種結(jié)果.首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留抵?jǐn)?shù).用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅.計(jì)算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留抵稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-11-11
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-15
項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-09-09
同學(xué),你好 你是問增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2022-12-13
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